为更好地统筹规划内审工作,7月24日上午,稽核审计部召开2023年上半年工作研讨会,苏州港航集团党委委员、副总经理顾勇出席会议。
研讨会上,稽核审计部全体人员对2023年上半年工作进行了总结分析,重点对进一步发挥稽核审计职能作用提出了思路和建议。大家围绕如何提升内审人员专业能力,如何坚持风险导向将事后监督转变为事前风险预警,如何强化各监督部门协同联动,如何创新审计方式方法加强信息化建设等问题进行了深入探讨。
顾勇在总结讲话中对稽核审计部今后工作提出了几点要求,一要更加积极主动地发挥好审计作用,进一步强化内审人员专业素质;二要在做好审计主要工作的同时,积极培育内审特色和亮点;三要发挥内审部门牵头抓总作用,完善统一集团内部审计管理体制;四要构建和谐审计氛围,从单向审计向双向反馈转变、从查错防弊向服务增值转变,进一步提升审计工作的合作性,更好地服务集团高质量发展。
报送:稽核审计部 赵慰慰
发布:办公室 顾超