8月4日上午,苏州港航集团稽核审计部全体人员赴苏州水务集团交流学习内审工作。
座谈会上,苏州水务集团审计督察部负责人顾娴虹介绍了苏州水务集团内审工作的基本情况。随后,双方就内控体系建设、重大政策落实、风险管控等方面交流了经验做法,并围绕以审计推动集团制度化管理、构建多部门联动“大监督”格局、审计成果运用、培育特色亮点工作等课题进行了深入探讨。
下一步,苏州港航集团稽核审计部将以此次交流学习为契机,主动对标集团发展新要求,总结经验成果,转化经验做法,进一步发挥好内审在完善集团治理体系、强化风险防控中的作用。
报送:稽核审计部 赵慰慰
发布:办公室 顾超