为深入学习贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,持续优化内部审计运行机制,不断加强内部审计监督作用,切实提升风险防范能力,纵深推进集团内审工作高质量发展,2月11日上午,港航集团召开2025年度内部审计工作会议。集团党委副书记、副总经理顾勇出席会议。
会议通报了2024年度集团内部审计工作考核评价结果,回顾总结全年集团内部审计工作的总体情况,汇报交流审计项目开展情况、存在问题、整改措施、经验做法,并研究部署2025年内部审计工作。
会议指出,集团内部审计工作要按照党中央、省委市委、集团党委关于审计工作的部署要求,紧紧围绕企业发展中心工作,严格执行国家内部审计准则及相关制度措施,聚焦“一带一路”“长三角一体化”等国家战略,紧扣港航物流、国际贸易、项目投资、工程建设、资产运营等关键领域环节及权力事项,持续深化审计重点内容,不断拓展审计监督广度和深度,以项目为抓手、以迎审为主轴、以整改为闭环,充分发挥内部审计“治已病、防未病”作用。
会议要求,要进一步提高政治站位,认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,对标对表省委市委、市国资委关于审计工作的部署要求,充分认识做好内部审计工作的重要意义,把抓好内部审计作为提高管理水平和推进集团高质量发展的“好帮手”。要坚持“监督与服务并举”的工作理念,在“查问题、促改革、助发展”上下功夫,推进审计常态化、制度化,落实审计全覆盖,针对问题的发现处置要敏感、及时、到位,充分发挥内部审计监督与服务并重的职能作用。要强化自身建设,注重提升专业化水平,逐步强化AI、大数据等技术工具在审计场景中的应用,着力突出审计工作的独立性、科学性、精准性和实效性,持续提升审计工作质效。要压紧压实整改落实,严格落实被审计单位整改主体责任,坚持“当下改”与“长久立”相结合,切实强化内部审计结果的运用,扎实做好审计整改“下半篇文章”。
集团稽核审计部全体成员参加会议。
报送:稽核审计部 张宸