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港航集团开展纪审联合专项检查
发布日期:2025-12-10 | 发布人:办公室 | 字体:    

为进一步防范集团内固定资产管理廉洁风险,筑牢国有资产安全屏障,近日,苏州港航集团纪检监察室、稽核审计部对集团部分部门及下属子公司开展纪审联合专项检查。聚焦固定资产管理,重点核查资产制度健全性与执行合规性;资产“采购—使用—处置”全流程规范性,日常使用、维护及安全管理情况;会计核算准确性与出租收益完整性;公车管理、资产安全与廉洁纪律等专项防控措施落实情况。

检查组围绕资产管理全链条及关键风险点,以风险导向与问题导向为原则,综合运用数据比对、现场核查、流程测试等多种审计方法,实施专项检查。此次纪审联合专项检查强化风险防控意识,揭示资产管理中存在的制度性缺陷与操作漏洞。检查结果作为完善内部控制、优化资产配置、规范处置程序的重要依据,有效促进资产管理工作的规范化与精细化。稽核审计部通过履行监督职责与提供管理建议,切实发挥了审计的预防性与建设性作用,为集团资产的安全完整与效能提升提供了有力保障。

港航集团将继续探索内审新方式,加强部门联动,共同推动建立固定资产管理长效机制,实现“监督+审计”协同发力,为集团高质量发展提供保障。

报送:稽核审计部 耿楠