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集团内部审计理论研究获市级一等奖
发布日期:2026-01-04 | 发布人:办公室 | 字体:    

近日,由江苏省内部审计协会主办的“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”群众性理论研讨活动评选结果正式公布。苏州港航集团稽核审计部报送的专题研究论文《科学规范视角下国有企业内部审计提质增效路径的实践运用——以G集团为例》,荣获苏州市一等奖。该成果充分展现了港航集团在内部审计理论与实践探索方面的积极进展,彰显了集团审计工作的专业水准。

当前,科学规范的内部审计已成为国有企业监督体系的关键环节和推动高质量发展的战略性支撑。其职能正从传统的“查错纠弊”向“价值创造”深度转型,通过治理赋能、风险管控、效率提升与战略支持等多重路径,为国有企业深化改革、服务国家战略提供坚实支撑。

论文以国有企业内部审计工作为研究对象,系统阐释了科学规范开展审计对提升监督质效的核心作用,深度剖析了其内涵与本质要求。研究立足实践,提出了覆盖审计立项、实施流程、成果运用至整改闭环的全链条优化路径,旨在为完善企业治理、深化国资国企改革、促进国有资产保值增值、发挥内部审计监督服务保障功能、推动企业高质量发展提供理论参考与实践指引。

此次获奖,反映了苏州港航集团在内部审计能力建设与学术研究方面的持续投入,也体现了企业推动审计工作从合规导向向价值导向转型的积极探索。未来,稽核审计部将继续深化内部审计理论研究与实践创新,不断提升审计监督效能,为持续健康发展筑牢监督防线。

报送:稽核审计部 耿楠